为主动应对丰水期来水偏枯等超预期冲击,有力有序做好生产经营和投资预算管理下沉,加速加力追赶年度经营目标,8月10日至17日,田湾河公司开展了年度预算执行情况经济性预测工作。
公司各部门、各所属公司详细梳理了生产经营和固定资产投资的完成进度和计划目标,通过对发电量、发电收入、生产经营项目执行情况、固定资产投资项目完成进度、管理类费用、折旧摊销等数据资料进行认真分析比对和逐项分解核查,明确了预算执行的薄弱环节和重点项目管控方向,为下半年增收节支层层穿透、经济运行取得实效、年度目标任务顺利完成进行了前瞻性安排。
下半年,田湾河公司将进一步以全面预算为导向,突出责任落实、补齐短板弱项,统筹抓好经济运行和大坝摘帽、金窝二号机扩容、抽蓄新能源项目等重点项目推进,全力以赴稳定增长、优化结构、促进创新,推动标志性工作成果固化应用,力争以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。






